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南宁市邕宁高级中学2019年部门决算

发布时间:2020-09-18 16:26      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分:南宁市邕宁高级中学概况

一、主要职能

依法在普通高中教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展

二、部门决算单位构成

我校由政教处、科研处、教务处,总务处四大部门构成

第二部分:南宁市邕宁高级中学2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5206.77

一、一般公共服务支出


二、事业收入

487.28

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

4285.91

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

702.15



七、医疗卫生与计划生育支出

425.15



八、住房保障支出

280.84

本年收入合计

5694.05

本年支出合计

5294.05

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


结转下年






收入总计

5694.05

支出总计

5294.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5694.05

5206.77


487.28




205

教育支出

4285.91

3798.63


487.28




20502

普通教育

4274.54

3787.26


487.28




2050203

初中教育

1.34

1.34






2050204

高中教育

4273.2

3785.92


487.28




20599

其他教育支出

11.37

11.37






2059999

其他教育支出

11.37

11.37






208

社会保障和就业支出

702.15

702.15






20805

行政事业单位离退休

702.15

702.15






2080502

事业单位离退休

66.75

66.75






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

529.82

529.82






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

105.58

105.58






210

医疗卫生与计划生育支出

425.15

425.15






21011

行政事业单位医疗

425.15

425.15






2101102

事业单位医疗

220.91

220.91






2101103

公务员医疗补助

201.71

201.71






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.53

2.53






221

住房保障支出

280.84

280.84






22102

住房改革支出

280.84

280.84






2210201

住房公积金

280.84

280.84








































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5694.05

3483.05

2211.




205

教育支出

4285.91

2527.34

1758.57




20502

普通教育

4274.54

2527.34

1747.20




2050203

初中教育

1.34


1.34




2050204

高中教育

4273.20

2527.34

1745.86




20599

其他教育支出

11.37


11.37




2059999

  其他教育支出

11.37


11.37




208

社会保障和就业支出

702.15

415.46

286.69




20805

行政事业单位离退休

702.15

415.46

286.69




2080502

  事业单位离退休

66.74

31.60

35.14




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

529.82

383.86

145.96




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

105.58


105.58




210

医疗卫生与计划生育支出

425.15

309.93

115.22




21011

行政事业单位医疗

425.15

309.93

115.22




2101102

  事业单位医疗

220.91

153.55

67.36




2101103

  公务员医疗补助

201.71

153.85

47.86




2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.54

2.54





221

住房保障支出

280.84

230.32

50.52




22102

住房改革支出

280.84

230.32

50.52




2210201

  住房公积金

280.84

230.32

50.52




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5206.77

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20


3798.63



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23


702.15



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24


425.15



8


八、住房保障支出

25


280.84



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

5206.77

本年支出合计

29

    5206.77

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

5206.77

合计

34

     5206.77

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

5206.77

3239.08

1967.69

类款项





205

教育支出

3798.63

2283.37

1515.26

20502

普通教育

3787.26

2283.37

1503.89

2050203

初中教育

1.34


1.34

2050204

  高中教育

3785.92

2283.37

1502.55

20599

其他教育支出

11.36


11.36

2059999

  其他教育支出

11.36


11.36

208

社会保障和就业支出

702.15

415.46

286.69

20805

行政事业单位离退休

702.15

415.46

286.69

2080502

  事业单位离退休

66.75

31.60

35.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

529.82

383.86

145.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

105.58

0.00

105.58

210

医疗卫生与计划生育支出

425.15

309.93

115.22

21011

行政事业单位医疗

425.15

309.93

115.22

2101102

  事业单位医疗

220.91

153.54

67.37

2101103

  公务员医疗补助

201.7

153.85

47.85

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.54

2.54


221

住房保障支出

280.84

230.32

50.52

22102

住房改革支出

280.84

230.32

50.52

2210201

  住房公积金

280.84

230.32

50.52

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2904.47 

302

商品和服务支出

291.43

30101

  基本工资

953.10

30201

  办公费

70.03

30102

  津贴补贴

87.51

30202

  印刷费

24.57

30104

  社会保障

335.84

30206

  电费

22.55

30107

  绩效工资

913.84

30217

  公务接待费

3

30199

  其他工资福利支出

0

30229

福利费

100.12

30113

住房公积金

230.32

30228

  工会经费

38.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

383.86

30231

公务用车维护费

0.84




30205

水费

25




30213

维修费

1.07




30211

差旅费

4.21




30218

培训费

0.39




30239

其他交通费

1.26

303

对个人和家庭的补助

43.16

310

其他资本性支出


30302

  退休费

31.60

31001

  房屋建筑物购建


 30305

 生活补助

9.72

  ……

  ……


 30309

  奖励金

0.26

31099

  其他资本性支出


30399


1.58

304

对企事业单位的补贴


人员经费合计

2947.63

公用经费合计

291.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.1


2.1


2.1

3

3.84


0.84


0.84

3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































:南宁市邕宁高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:南宁市邕宁高级中学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  5694.05万元。

1.财政拨款收入 5206.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 487.28万元,为我校收取学生学费等取得的收入。如: 学费、择校费、住宿费

3.上年结转和结余0万元,

   (二)支出总计 5694.05万元。包括:

1.教育支出(类)4285.91万元:主要用于人员工资及商品服务支出等

2.社会保障和就业(类)702.15万元:主要用于本校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)280.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)425.15万元:主要用于学校单位人员医疗保障支出。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁高级中学2019年度一般公共预算支出5206.77万元,其中:基本支出3239.08万元,项目支出1967.69万元。

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.84万元;公务接待费支出决算 3万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出 0.84万元。其中:

公务用车运行支出 0.84元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年我校开支财政拨款的公务用车保有量原有2辆,2018年6月事业单位实行车改之后,保留1辆,全年运行费支出0.84万元。

(二)公务接待费支出3万元。

2018年度南宁市邕宁高级中学餐饮接待清单

日期

来访单位

接待情况

人次

金额(元/份)

合计(元)

18

高考视导6各校共53

中餐

445

50

22250

313

南宁第十四中学

中餐

23

50

1150

617

南宁市第十中学

中餐

54

50

2700

617

南宁市第十中学

晚餐

54

50

2700

1018

南宁市第三十三中学

中餐

24

50

1200

                                                   合计:30000

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车 1辆


主办单位:南宁市教育局

地址:南宁市金洲路22号 Email:2804643@163.com 电话:0771-2804643 邮编:530021

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